Декларация по НДС

Наталья Евгеньевна
Постоянная ссылка #
Добрый день!
ООО приобрело лег. автомобиль для служебного пользования. Предоплата автосалону была произведена в 3 кв(выписаны с\ф на аванс)и включены в декларацию НДС -3 кв.
В 4 кв. произвели окончательную оплату, и автосалон отгрузил авто в 4 кв. и выставил с\ф на полную стоимость.
Вопрос: Подскажите как правильно произвести восстановления с авансов.
Марина Бух
Постоянная ссылка #
Добрый день!
При получении в 4 квартале сч-ф на полную стоимость автомобиля вы регистрируете его в книге покупок.
В то же время сч-ф на аванс, которую в 3 квартале вы зарегистрировали в книге покупок, вы регистрируете в книге продаж, таким образом восстанавливая сумму НДС, раннее принятую к вычету.
Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение