Правильность применения НДС

11.10.2018 20:10
Прошу разъяснить, как правильно мне работать: планирую работать как ИП на ОСНО с контрагентом А, т.к. ему важно работать с НДС. Но помимо этого хочу еще приобретать товар у ИП Б, работающего на УСН (без НДС), и перепродавать в магазины. Входящая накладная от контрагента Б будет ведь без НДС, я делаю свою наценку и как дальше быть с НДС? К примеру товар купил за 100 руб без НДС. Но так как я ИП на ОСНО, как мне его продать к примеру с наценкой 20%? Это будет 120 руб или 120 руб в т.ч. НДС 10%? ЕСли можно объясните на примере. Заранее благодарен.
Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

11.10.2018 21:04

Вы верно подозреваете.
Если вы купите за 100 руб. без НДС и продадите за 120 с НДС, то НДС заплатите 10,9 руб. Со всех 120.
А почему, вы думаете, ваш контрагент А так настаивает, чтобы вы были с НДС? :) Ровно по тем же причинам.

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

12.10.2018 11:09

Да, Ваш контрагент А будет начислять со своей реализации НДС и ставить к вычету входящий от Вас НДС. Вы же будете начислять со своей реализации НДС, а к вычету Вам ставить нечего, поскольку Ваш поставщик - "упрощенец".

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.